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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-13 21:28

你好,計提時   借: 管理費用—保險金  貸:應(yīng)付職工薪酬——社會保險費      
收到回單時    借:  應(yīng)付職工薪酬——社會保險費       貸:銀行存款

海闊天空 追問

2019-10-13 21:34

必須計提嗎?可以直接收到回單后,借管理費用—保險金,貸銀行存款嗎?

立紅老師 解答

2019-10-13 21:35

你好,是的,必須計提,必須通過應(yīng)付職工薪酬核算

海闊天空 追問

2019-10-13 21:37

好的,謝謝您!那我之前的賬都是直接按回單做的,現(xiàn)在需要怎么補錄呢?

立紅老師 解答

2019-10-13 21:41

你好,把之前的憑證沖銷,在錄正確的。不客氣的,祝您學習愉快,如果您對我的解答滿意的話,請給老師一個五星好評,非常感謝。

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你好,計提時 借: 管理費用—保險金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社會保險費 收到回單時 借: 應(yīng)付職工薪酬——社會保險費 貸:銀行存款
2019-10-13 21:28:42
你好!對的。都是來回對沖就可以了。
2019-09-02 10:55:40
你好;? 你們支付的房租; 是 多個月的 還是當月的; 這樣好判斷; 是否分攤? ? ;你什么準則的?
2022-09-27 10:26:24
沒有取得發(fā)票之前,一般是先計入預(yù)付賬款核算,取得發(fā)票再計入成本或費用核算
2015-12-24 16:49:41
退回來的沖減,就是你的這個分錄
2019-07-09 11:26:36
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