- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-10-12 16:25
應(yīng)該以差額作為銷售額,填寫在申報表的“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”對應(yīng)的“銷售貨物或勞務(wù)”欄內(nèi)。
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物業(yè)公司小規(guī)模納稅人的增值稅申報需要根據(jù)其稅收屬性和經(jīng)營范圍決定,一般有兩種增值稅申報方式,一是根據(jù)稅收繳款書進(jìn)行納稅申報,二是通過網(wǎng)上申報系統(tǒng)進(jìn)行納稅申報。
2023-03-14 11:15:05

1.向服務(wù)接受方收取的自來水水費可以全額開具增值稅專用發(fā)票或增值稅普通發(fā)票。
2.在申報時,填寫在《增值稅納稅申報表附列資料》(一)的12項“3%征收率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”對應(yīng)的欄次中。
2018-10-10 10:30:56

您好,就是申報增值稅的是嗎,https://mp.weixin.qq.com/s/MOSrlR7TG8K_LXJxPGKTXw,這個您可以參考一下
2019-07-07 16:02:56

應(yīng)該以差額作為銷售額,填寫在申報表的“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”對應(yīng)的“銷售貨物或勞務(wù)”欄內(nèi)。
2019-10-12 16:25:45

填寫不含稅的銷售額,
2019-07-08 16:15:40
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光亮的小熊貓 追問
2019-10-12 17:27
樸老師 解答
2019-10-12 17:36
光亮的小熊貓 追問
2019-10-12 18:04
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2019-10-12 18:25