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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-10-12 14:32

你好 是的 需要繳納企業(yè)所得稅

心結(jié) 追問

2019-10-12 14:33

哦,謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-10-12 14:35

不客氣 祝工作順利哦

心結(jié) 追問

2019-10-12 14:44

老師,我計提好了是這樣分錄的嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-10-12 14:47

你好 計提所得稅費用是這樣的分錄

心結(jié) 追問

2019-10-12 15:11

老師,計算未交增值稅時,我進項稅額的加計扣除稅額數(shù)要從銷項稅額里面減開不呢?

答疑蘇老師 解答

2019-10-12 15:36

你好 老師沒明白你的意思?

心結(jié) 追問

2019-10-12 15:39

請問加計扣除稅額的會計分錄怎么做呢

心結(jié) 追問

2019-10-12 15:41

我是這么做的,但是借貸方不一致,不知如何調(diào)賬了

心結(jié) 追問

2019-10-12 15:42

未交增值稅的借貸方差額正好是加計扣除稅額,現(xiàn)在不知怎么調(diào)賬

答疑蘇老師 解答

2019-10-12 16:12

你好 加計扣除的分錄正確 但是你未交增值稅怎么會出現(xiàn)差額呢?你貸方減借方就是需要繳納的金額

心結(jié) 追問

2019-10-12 16:29

我是8月份接手別人的賬做的,前會計是繳稅的時候是沖減的  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額,我接手后是重新用快賬軟件建賬的,數(shù)據(jù)的差額就是這樣來的,老師,我不好調(diào)整他前期的賬,我也是新手怕越調(diào)越錯

心結(jié) 追問

2019-10-12 16:29

你看我本期發(fā)生額對不呢

答疑蘇老師 解答

2019-10-12 16:33

你好 那是銷項稅額沒轉(zhuǎn)到未交增值稅上  你是說你未交增值稅有余額 是吧?

心結(jié) 追問

2019-10-12 16:54

是的,而且還是在借方,又沒看到前會計有預(yù)交的呀

答疑蘇老師 解答

2019-10-12 16:59

你好 在借方可以遞減后面月份需要繳納的稅

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2019-03-01 07:56:08
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2020-03-02 22:25:25
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