
你好老師,我們本季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)是不是應(yīng)征收銷售額這塊不用填寫,直接填寫在10欄就可以了?。?/p>
答: 你好,是小規(guī)模納稅人季度收入低于30萬(wàn)免征增值稅? 登記類型是公司還是個(gè)體戶?
老師 我這自動(dòng)顯示是稅率3%的銷售額,不顯示這季度1%銷售額,我應(yīng)該怎么填寫
答: 增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(2020年第13號(hào))有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模個(gè)體工商戶第二季度沒(méi)有發(fā)生銷售額,增值稅申報(bào)是不是填寫未達(dá)起征點(diǎn)銷售額為0,還是填寫第一季度的銷售額
答: 沒(méi)有發(fā)生的就填0處理
你好,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這個(gè)該怎么填寫,比喻我這個(gè)季度銷售額318000元,然后我是應(yīng)該填寫318000還是填寫308737.87
老師您好,小規(guī)模個(gè)體工商戶第二季度沒(méi)有發(fā)生銷售額,增值稅申報(bào)是不是填寫未達(dá)起征點(diǎn)銷售額為0,還是填寫第一季度的銷售額
你好,老師這個(gè)地方老師講的是,一個(gè)季度50萬(wàn)銷售額,減半征收,3%征收率疫情期間%1征收率。怎么算出來(lái)的0.1萬(wàn)。500000/2*1%=2500

