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送心意

言巖老師

職稱中級會計師

2019-10-12 10:58

你好。應(yīng)收款是要核對上的,不然跟廠家的欠款就有差異了

傻傻的期待 追問

2019-10-12 11:50

應(yīng)收款登記的一期應(yīng)收的款十萬,發(fā)票也是開十萬。但實際收到該期貨款8萬。這樣的帳,2萬沒收到。發(fā)票不平,那怎么辦?

言巖老師 解答

2019-10-12 11:55

你好。把2萬發(fā)給你們。要不最好是先開8萬的票。剩下的掛著

傻傻的期待 追問

2019-10-12 11:58

是之前的帳,之前開好了

言巖老師 解答

2019-10-12 13:53

你好。你是應(yīng)收款方,還是對方是應(yīng)收款方。

言巖老師 解答

2019-10-12 14:03

如果你是銷售方,你開票給對方。你的業(yè)務(wù)處理分兩步。第一是確認收入                  
   借:應(yīng)收賬款 -xx  貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅 ) 收到貨款時沖減應(yīng)收賬款                             
           借:銀行存款    貸:應(yīng)收賬款  -xx                                                                                                                              如果你是購入方,購進時對方開票給你                                                                                                                       
  分錄是 :借:庫存商品/原材料等科目   應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅(進項稅 )                                                                                      
                     貸:應(yīng)付賬款-xx                 你還款是分錄:借應(yīng)付賬款  -xx 貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好。應(yīng)收款是要核對上的,不然跟廠家的欠款就有差異了
2019-10-12 10:58:28
是的,是這樣操作的。一般情況下倉庫會留下一聯(lián)做備查的。
2019-03-08 10:33:54
你說是代繳個人出資部分
2018-10-12 11:40:01
貸應(yīng)收賬款 負數(shù),貸銀行,
2020-04-23 16:47:29
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
2022-06-10 22:28:57
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