老師,之前注冊資本是認繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

酒在生產(chǎn)過程中要交消費稅和增值稅嗎?還是零售的時候交消費稅,生產(chǎn)時交增值稅?
答: 你好,是在生產(chǎn)出廠銷售環(huán)節(jié)同時產(chǎn)生增值稅,消費稅 僅僅是生產(chǎn)出來沒有銷售是不需要納稅的
老師好,問個關(guān)于消費稅的問題,一輛出廠售價150萬,市場零售價200萬的豪華小汽車,生產(chǎn)銷售零售消費稅率5%,零售稅率10%,不考慮增值稅,假設(shè)一種是由廠家通過專賣店銷售給消費者,一種直接銷售給消費者,請問,這兩種銷售方法的消費稅計算過詳細程,謝謝。
答: 廠家賣給專賣店 廠家消費稅=150*5%=7.5萬元 專賣店消費稅=200*10%=20萬元 直接銷售給消費者(如果是150萬元) 消費稅=150*(5%+10%)=22.5萬元
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這個題我不懂,金銀鉑鉆不是在零售環(huán)節(jié)交消費稅嗎?為什么還有在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費稅的呢
答: 您好,題目請放上來

