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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-10-12 09:57

這個直接根據最后收到的貨物進行做賬務處理。直接根據發(fā)票做賬務處理。

王艷 追問

2019-10-12 10:01

不開發(fā)票。具體分錄怎么寫

江老師 解答

2019-10-12 10:23

借:原材料(或庫存商品)
貸:應付賬款
但由于沒有發(fā)票,此成本在于企業(yè)所得稅稅前不能列支

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這個直接根據最后收到的貨物進行做賬務處理。直接根據發(fā)票做賬務處理。
2019-10-12 09:57:33
之前開了發(fā)票嗎 怎么做的賬
2019-09-02 12:05:57
你好,扣了你們8000塊錢嗎?
2021-07-02 09:39:38
這個也是可行的,就是屬于老板墊支
2019-08-13 16:20:57
你好!可以讓對方對公退回來,如果之前有做分錄紅字沖銷就行。
2018-10-23 15:02:41
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