建筑業(yè)采購(gòu)石子一般是多少稅點(diǎn) 問(wèn)
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問(wèn)
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問(wèn)
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來(lái)的,2 問(wèn)
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問(wèn)
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

生物制品稅率是3%,但是供應(yīng)商提供的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,公司開給下游客戶的是增值稅專項(xiàng)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商提供的發(fā)票可做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣處理嗎?
答: 您好!不能。普通發(fā)票不能抵扣
老師您好,公司剛成立,10月份開出去200萬(wàn)發(fā)票,沒有收到相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,11月份供應(yīng)商才開具。增值稅有什么辦法不交嗎?
答: 沒有辦法,這個(gè)都跨月了,沒有跨月還可以作廢。。。。。。。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司要關(guān)了,供應(yīng)商給了一筆200萬(wàn)的返利,開紅字發(fā)發(fā)票,我這邊要怎么處理,除了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要交增值稅
答: 你好,賬上就是沖成本做進(jìn)轉(zhuǎn)出就行了
增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在網(wǎng)上認(rèn)證了,但是還沒有收到供應(yīng)商的增值稅發(fā)票,沒有收到發(fā)票怎樣入賬?
抵增值稅,除了供應(yīng)商提供的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還可以用其他進(jìn)項(xiàng)抵嗎
老師3月份收到供應(yīng)商發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)票還沒認(rèn)證,現(xiàn)在4月份可不可以先記帳?。?/a>
專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng),是否只能是供應(yīng)商開的進(jìn)項(xiàng)才能抵增值稅?像餐票和住宿等的專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)能抵增值稅嗎?







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