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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-10-11 20:50

你好,借:待處理財產(chǎn)損溢   11300    貸:原材料   10000   應交稅費用——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1300
   2、借:原材料   400   其他應收款   5600   營業(yè)外支出5300  貸:待處理財產(chǎn)損溢   11300

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你好,借:待處理財產(chǎn)損溢 11300 貸:原材料 10000 應交稅費用——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1300 2、借:原材料 400 其他應收款 5600 營業(yè)外支出5300 貸:待處理財產(chǎn)損溢 11300
2019-10-11 20:50:41
學員您好, 甲企業(yè)的處理: 借:應付賬款? ?6780000 ? ?貸:主營業(yè)務收入? ?5000000 ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? ?650000? ? (5000000*13%) ? ? ? ? ? 營業(yè)外收入—債務重組利得? ?1130000 借:主營業(yè)務成本? ?4500000 ? ?貸:庫存商品? ?4500000 借:銷售費用? ?2000 ? ?貸:銀行存款? ?2000 乙企業(yè)的處理: 借:原材料? ?5000000 ? ? ? ?應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? ?650000 ? ? ? ?營業(yè)外支出—債務重組損失? ? 1130000 ? ?貸:應收賬款? ?6780000
2021-03-31 21:38:57
你是一般納稅人對方開的專票,認證了借原材料,進項,貸銀存
2019-06-10 09:49:06
這個普通發(fā)票不能抵扣增值稅,只能抵扣企業(yè)所得稅
2019-08-19 10:54:39
一般納稅人是13%,農(nóng)產(chǎn)品是9% 小規(guī)模是6%
2020-07-02 16:50:38
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