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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-10-11 18:34

通過填寫附表四第3行反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。對應(yīng)主表第二十八欄可以從本期增值稅應(yīng)納稅額中抵減的已繳納的稅款,按當(dāng)期實際可抵減數(shù)填入本欄,不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

青箋染墨顏 追問

2019-10-11 18:39

印花稅和所得稅,不是增值稅

莊老師 解答

2019-10-11 18:41

印花稅填寫在地稅申報已繳交的,企業(yè)所得稅不用,計算完應(yīng)繳的,扣除已交就可以,

青箋染墨顏 追問

2019-10-11 18:42

都要自己填嗎,在異地交了系統(tǒng)不能自動過來嗎?

莊老師 解答

2019-10-11 18:43

你好,還沒有這個功能的,

青箋染墨顏 追問

2019-10-11 18:44

只能自己把異地預(yù)繳的數(shù)填上嗎?

青箋染墨顏 追問

2019-10-11 18:45

可是我們自己在報稅系統(tǒng)里不能填,是怎么回事

莊老師 解答

2019-10-11 20:47

你好,只能自己把異地預(yù)繳的數(shù)填上,所得稅不用填寫,直接扣除

青箋染墨顏 追問

2019-10-11 20:59

省內(nèi)的,我們的系統(tǒng)不讓填該怎么處理呢?

莊老師 解答

2019-10-11 21:00

你好,什么稅要填寫進入

青箋染墨顏 追問

2019-10-11 21:01

所得稅不能自動提取也不讓自己填寫,印花稅不讓填寫

莊老師 解答

2019-10-11 22:47

你好,這個不用填寫,直接扣除掉繳交就可以,

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通過填寫附表四第3行反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。對應(yīng)主表第二十八欄可以從本期增值稅應(yīng)納稅額中抵減的已繳納的稅款,按當(dāng)期實際可抵減數(shù)填入本欄,不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-10-11 18:34:08
不一定的,有地方在自然人稅收管理系統(tǒng),有在電子稅務(wù)局里面的
2019-06-17 10:32:03
同學(xué)你好 申請退稅哦
2021-05-20 11:57:45
你好,如果有發(fā)生印花稅的應(yīng)稅行為,幼兒園也是需要繳納印花稅的
2020-12-15 09:44:14
你好,你單位是建筑業(yè)外出經(jīng)營嗎??
2021-12-30 15:33:01
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