
老師就是我,我結(jié)賬已經(jīng)本來已經(jīng)結(jié)到了2019年的。九月份已經(jīng)結(jié)了,但是我發(fā)現(xiàn)有一個流量有問題,就是去年11月份的,然后我反結(jié)賬,結(jié)了過后,我又去調(diào)整的那個流量,然后現(xiàn)在我又結(jié)賬,就遇到這個問題,我不知道該怎么解決,我對這個用友軟件不是很熟悉,麻煩你幫我說一下謝謝。?
答: 你是不是動了什么??!期初怎么會不等?
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我有個問題問一下,2019年的賬已經(jīng)年末結(jié)賬了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個錯誤的,然后反結(jié)賬了,現(xiàn)在要進(jìn)行期末結(jié)賬,財務(wù)軟件上顯示我現(xiàn)在的賬套文件是備份文件,不能進(jìn)行年末結(jié)賬,請問我現(xiàn)在怎么做?謝謝老師!
答: 做到這個月就可以的


. 追問
2019-10-11 16:47
俞老師 解答
2019-10-11 17:58