老師你好,我這個月有一般計稅和簡易計稅增值稅要交,進項稅大于銷項稅,這個月還有加計抵減稅額,然后簡易計稅的銷項稅額怎么作賬務處理,簡易計稅的銷項要交稅,一般計稅不用交稅了,要把它倆分開才行,是不是。

粗暴的眼神
于2019-10-11 15:17 發(fā)布 ??1122次瀏覽
- 送心意
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務師
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你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額?
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時?
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應交稅費——未交增值稅?
繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
你好,你是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人
2018-07-19 22:34:45
你好,如果是銷項稅額小于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務處理是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-08-22 17:19:58
進項稅額大于銷項稅,就不用交增值稅,然后余額就是留底的稅額
2018-09-05 10:21:44
您好 ,因為進項稅大于銷項稅時,不需要交增值稅,所以就不用做賬務處理了。
2018-09-05 10:13:37
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