
老師,我們公司現(xiàn)在在做以前的調(diào)賬,往來帳中有一塊其他應收款里面有三個人,分別都是掛了300萬,說是分紅,這個賬務(wù)怎么處理,會計分錄怎么做?
答: 你好!要查一下產(chǎn)生的原因在調(diào)整,如果是未到位的注冊資金就不用調(diào)整。
員工的往來款掛到了,其他應收和其他應付了,現(xiàn)在要怎么調(diào)回,附件是什么?
答: 您好 借:其他應付款 貸:其他應收款 附加自己寫說明 為啥要調(diào)整
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
往來款寫其他應付還是其他應收
答: 這個看企業(yè)掛賬的是在哪個科目,可能是其他應付款,也可能是其他應收款里面


曉海老師 解答
2016-03-15 09:34
曉海老師 解答
2016-03-15 10:15