我需要一個(gè)理由,比如是否會(huì)導(dǎo)致我們多繳納稅金? 問(wèn)
同學(xué),你好 無(wú)理由的調(diào)高銷(xiāo)售單價(jià),那你們總價(jià)金額變了嗎?? 答
企業(yè)投資個(gè)體和合伙企業(yè),他們給公司的分紅是要交 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
預(yù)計(jì)負(fù)債是負(fù)債類(lèi)科目嗎 問(wèn)
你好,是的,負(fù)債類(lèi)的科目 答
老師,商品采購(gòu)、商品到庫(kù) 這兩步分錄,是那一步做 問(wèn)
商品到庫(kù)才做庫(kù)存商品和進(jìn)項(xiàng)稅 答
老師,有沒(méi)有代發(fā)工資這種營(yíng)業(yè)范圍,如果有,屬于哪個(gè) 問(wèn)
這種通常屬于人力資源服務(wù) 答

我司是免抵退企業(yè),6月份購(gòu)進(jìn)材料取得13%的進(jìn)項(xiàng)票,請(qǐng)問(wèn)6月份出口退稅率是按13%還是16%(生產(chǎn)型免抵退系統(tǒng)上面的退稅率是16)?
答: 出口退稅率是跟你出口的商品類(lèi)型有關(guān),跟進(jìn)項(xiàng)稅率無(wú)關(guān)的,按你的描述,你們退稅率還是16%
免抵退稅額=出口金額*退稅率 應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留抵—免抵退征退稅率差這里的免抵退稅率差是《17%減去退稅率》的話,還要乘以出口金額嗎
答: 你好,需要的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
每月增值稅實(shí)際稅負(fù)率=【銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+免抵退實(shí)際退稅額-期初留抵稅額+(固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)、期末留抵稅額合計(jì))】/(按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額+免抵退辦法出口銷(xiāo)售額) 其中的免抵退實(shí)際退稅額是指當(dāng)月申報(bào)的出口應(yīng)退稅額+出口抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額嗎?還是指上月申報(bào)的出口應(yīng)退稅額+出口抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額?
答: 年度增值稅稅負(fù)率={[年度銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)+免抵退貨物銷(xiāo)售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷(xiāo)售額+免抵退貨物銷(xiāo)售額]}*100%。算每月的就是月度的數(shù)據(jù)


????蘇蘇???? 追問(wèn)
2019-10-11 14:11
風(fēng)老師 解答
2019-10-11 14:12
????蘇蘇???? 追問(wèn)
2019-10-11 14:30
風(fēng)老師 解答
2019-10-11 14:57