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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-11 10:13

你好  借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資 發(fā)放借應付職工薪酬-工資 貸銀行存款

娜娜呀呀1 追問

2019-10-11 10:17

可以寫在同一張憑證里面嗎
還是要分開

meizi老師 解答

2019-10-11 10:18

你好  可以  你計提和發(fā)放同一個月的話。如果是次月發(fā)放就分開

娜娜呀呀1 追問

2019-10-11 10:58

季出資產總額看哪個報表哪一行填寫

meizi老師 解答

2019-10-11 10:59

你好 看你們資產負債表的資產總額

娜娜呀呀1 追問

2019-10-11 11:05

我公司什么業(yè)務有沒有發(fā)生,然后填寫季出資產總額為0,卻沒有用,我該怎么做

meizi老師 解答

2019-10-11 11:06

你好 你寫0過不了的  你們公司總得有固定資產這些金額的把

娜娜呀呀1 追問

2019-10-11 11:09

我同事叫我做現(xiàn)金流量進去,完全不懂,該怎么做

meizi老師 解答

2019-10-11 11:13

你好  這個流量表涉及太多 你可以去看看現(xiàn)金流量表的編制課程 先系統(tǒng)看看

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你好 借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資 發(fā)放借應付職工薪酬-工資 貸銀行存款
2019-10-11 10:13:19
借;管理費用等科目 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2017-05-24 10:28:01
借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;主營業(yè)務成本 應交稅費 貸;銀行存款等科目 原始憑證就是收入發(fā)票,成本發(fā)票
2017-11-09 11:32:30
可以將你們應交的增值稅明細數(shù)據(jù)打印
2018-10-10 12:46:59
你好,小規(guī)模要寫價稅合計數(shù)
2019-02-18 17:28:27
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