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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-10 21:01

您好
請問購入的設備是不需要安裝的么

- - 追問

2019-10-10 21:06

我企業(yè)的情況是這樣的,固定資產是第三方機構墊資的,固定資產歸我們,我們欠第三方錢!一開始要暫估入帳,之后轉入長期借款科目,這種情況怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-10-10 21:08

借:固定資產
貸:應付賬款-暫估

- - 追問

2019-10-10 21:21

確定要轉為長期借款的話,怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-10-10 21:27

借:應付賬款-暫估
貸:長期借款

- - 追問

2019-10-10 21:44

長期借款的金額肯定和暫估的不一樣的呀,這么做行么

bamboo老師 解答

2019-10-10 21:45

什么原因造成的不一致?

- - 追問

2019-10-10 21:54

一個是暫估,一個是實際啊,肯定有差異啊

bamboo老師 解答

2019-10-10 21:55

是暫估的金額多還是少了

- - 追問

2019-10-10 21:59

多了。。。。

bamboo老師 解答

2019-10-10 22:01

借:固定資產 借方紅字
應付賬款-暫估
貸:長期借款

- - 追問

2019-10-10 22:13

老師,這個學員又質疑這個分錄的正確性。。

bamboo老師 解答

2019-10-10 22:15

請問他是覺得哪里不正確?
那他可以說出數字來 我給寫分錄帶入數據  驗證分錄是否正確

- - 追問

2019-10-10 22:23

多了沒沖回,紅字沖多少金額

bamboo老師 解答

2019-10-10 22:25

紅字沖多暫估的金額啊 比如您暫估了100 實際只有80
借:固定資產 100 
貸:應付賬款-暫估  100
借:固定資產 -20
應付賬款-暫估  100
貸:長期借款  80
最終固定資產 80  長期借款 80

- - 追問

2019-10-10 22:48

紅字沖多暫估的金額啊 比如您暫估了100 實際只有80
借:固定資產 100 
貸:應付賬款-暫估 100
借:固定資產 -100紅字
貸應付賬款-暫估 100紅字
 借:固定資產8O 貸:長期借款 80這樣全部沖回,重新做可以嗎
最終固定資產 80 長期借款 80

bamboo老師 解答

2019-10-11 06:38

全部沖回重新做也可以的

上傳圖片 ?
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您好 請問購入的設備是不需要安裝的么
2019-10-10 21:01:22
您好 請問您的題在哪里
2021-11-04 18:06:35
您好,可以的。
2017-01-08 22:03:39
你好 發(fā)生的時候計入借在建工程-材料費或者人工費 以及其他支出等 貸銀行存款 或者應付職工薪酬 完工轉借固定資產貸在建工程-各種明細結轉
2019-11-18 09:42:42
沒有,正確的,將在建工程結轉到固定資產科目
2016-01-25 16:53:35
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