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于2019-10-10 21:00 發(fā)布 ??1172次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-10-10 21:01
您好請問購入的設備是不需要安裝的么
- - 追問
2019-10-10 21:06
我企業(yè)的情況是這樣的,固定資產是第三方機構墊資的,固定資產歸我們,我們欠第三方錢!一開始要暫估入帳,之后轉入長期借款科目,這種情況怎么做呢
bamboo老師 解答
2019-10-10 21:08
借:固定資產貸:應付賬款-暫估
2019-10-10 21:21
確定要轉為長期借款的話,怎么做呢
2019-10-10 21:27
借:應付賬款-暫估貸:長期借款
2019-10-10 21:44
長期借款的金額肯定和暫估的不一樣的呀,這么做行么
2019-10-10 21:45
什么原因造成的不一致?
2019-10-10 21:54
一個是暫估,一個是實際啊,肯定有差異啊
2019-10-10 21:55
是暫估的金額多還是少了
2019-10-10 21:59
多了。。。。
2019-10-10 22:01
借:固定資產 借方紅字應付賬款-暫估貸:長期借款
2019-10-10 22:13
老師,這個學員又質疑這個分錄的正確性。。
2019-10-10 22:15
請問他是覺得哪里不正確?那他可以說出數字來 我給寫分錄帶入數據 驗證分錄是否正確
2019-10-10 22:23
多了沒沖回,紅字沖多少金額
2019-10-10 22:25
紅字沖多暫估的金額啊 比如您暫估了100 實際只有80借:固定資產 100 貸:應付賬款-暫估 100借:固定資產 -20應付賬款-暫估 100貸:長期借款 80最終固定資產 80 長期借款 80
2019-10-10 22:48
紅字沖多暫估的金額啊 比如您暫估了100 實際只有80借:固定資產 100 貸:應付賬款-暫估 100借:固定資產 -100紅字貸應付賬款-暫估 100紅字 借:固定資產8O 貸:長期借款 80這樣全部沖回,重新做可以嗎最終固定資產 80 長期借款 80
2019-10-11 06:38
全部沖回重新做也可以的
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暫估固定資產,沒有借方在建工程的,合理嗎?新買的設備,直接先暫估,分錄怎么做呢
答: 您好 請問購入的設備是不需要安裝的么
第四個借方是應該寫在建工程還是固定資產,第四個的分錄怎么寫
答: 您好 請問您的題在哪里
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
怎么判斷固定資產和在建工程是歸為借方還是貸方向
答: 你好 發(fā)生的時候計入借在建工程-材料費或者人工費 以及其他支出等 貸銀行存款 或者應付職工薪酬 完工轉借固定資產貸在建工程-各種明細結轉
您好老師公司建新廠房,還有設備,我是不是一起入到在建工程,什么時候設備來了,把設備轉到固定資產,廠房好了之后再轉固定資產。分開轉是嗎
討論
可以做借:固定資產…冷鏈設備 貸:在建工程嗎
設備安裝測試完畢 達到預定可使用狀態(tài),固定資產和在建工程怎么算
借在建工程100貸,銀行存款 借在建工程貸固定資產200 借固定資產300貸在建工程 在建工程,請問還有余額嗎?余額在借方還是在貸方?老師第1步是開票進來的金額,第二步固定資產是之前折舊過后的設備剩余金額,第三步是改造費用加改造設備的剩余折舊額。對吧?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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