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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-10 19:19

三月份你要做收入借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
四月份開了發(fā)票紅沖三月份無票收入借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
然后做發(fā)票的借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
四月份交稅借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅
借未交增值稅貸銀存,九月你又交了一次是吧
這一次借未交增值稅貸銀存,做著一個多交的

粒粒冰棒 追問

2019-10-10 20:10

老師,16%是在開在4月份,稅管員要求去修改報表,我們也只是按他要求修改了報表把稅提前在3月份交,但4月份沒有再開紅字來沖,這樣也需要把這些16%的票放到3月份去入賬嗎?

粒粒冰棒 追問

2019-10-10 20:13

還是說我在 3月份做一筆無票收入,然后在4月份紅沖點這筆無票收入,再做一筆正確的收入,這樣稅額就對上了,是這樣嗎?

粒粒冰棒 追問

2019-10-10 20:16

是的4月份交了稅后才修改報表的,所以9月份又交一次,然后讓我們申請退稅,也就是退4月份那筆稅

郭老師 解答

2019-10-10 20:22

第一個,你沒開發(fā)票不需要開負(fù)數(shù)
你申報可無票收入,開了發(fā)票是不是要紅沖無票收入,要不你做了兩次收入,3.4月都做了

粒粒冰棒 追問

2019-10-10 20:29

目前我賬上還是按3月4月正常開票的情況入賬,還沒有按修改報表后的收入來入賬,老師的意思是我要把賬上的收入也跟著報表修改過來,對嗎?然后9月底交的滯納金是不是也要沖未交增值稅,因為滯納金是用留底稅抵的

郭老師 解答

2019-10-10 20:30

是的,補(bǔ)做收入,
不對吧,滯納金記營業(yè)外支出貸銀存
你支付的稅款留底

粒粒冰棒 追問

2019-10-10 20:34

你看第一張圖就是拿留底額來抵滯納金的,第二張圖才是銀行付款

郭老師 解答

2019-10-10 20:41

借營業(yè)外支出貸未交增值稅
做這個

郭老師 解答

2019-10-10 20:41

留底抵扣滯納金的

粒粒冰棒 追問

2019-10-10 20:42

那在賬上我們實際體現(xiàn)出來的滯納金應(yīng)該是兩筆相加還是只有最后一筆呢?

郭老師 解答

2019-10-10 20:48

滯納金就九月份一筆的,

粒粒冰棒 追問

2019-10-11 06:36

老師,就是稅的分錄有點搞不清,補(bǔ)做收入后3月份最后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅貸方有8690.61,到4月份結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅不是借方又有一筆7494.03了,還有一筆貸方1196.58是原來修改前要交的后面要退的,到9月份未交增值稅貸方是沒有金額了,可實際上交了1677.01,要是跟要退的1196.58抵后剩下的的480.43怎么處理?

郭老師 解答

2019-10-11 09:20

三月份的就是你九月份交的稅
四月份正常做

粒粒冰棒 追問

2019-10-11 09:46

我知道9月份交的就是三月份的,但借未交增值稅1677.01,營業(yè)外支出114.47,代銀行1791.48,這樣到時申請退稅只有四月份交的1196這筆,那未交增值稅480還是在借方呀,但實際已經(jīng)用來抵減3月份的稅了,就是賬上我不怎么才能沖平,

郭老師 解答

2019-10-11 09:50

借營業(yè)外支出貸未交增值稅480

粒粒冰棒 追問

2019-10-11 09:59

那實際上滯納金還是算兩筆咯,一筆用未交增值稅沖,一筆用銀行付,對嗎老師?

郭老師 解答

2019-10-11 10:03

對的
剩余一百多你們應(yīng)該交了錢

粒粒冰棒 追問

2019-10-11 10:05

是的,明白了,謝謝老師的耐心解答

郭老師 解答

2019-10-11 10:18

不用客氣的,

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您好,當(dāng)時計提了嗎這個
2023-09-13 11:10:49
三月份你要做收入借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 四月份開了發(fā)票紅沖三月份無票收入借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 然后做發(fā)票的借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 四月份交稅借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅 借未交增值稅貸銀存,九月你又交了一次是吧 這一次借未交增值稅貸銀存,做著一個多交的
2019-10-10 19:19:53
跟開票的分錄是一樣的。 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2017-04-29 12:13:37
借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費
2019-07-19 15:09:05
你好 是免稅了嗎 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-08-22 13:44:30
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