開票加13個(gè)點(diǎn),是5181乘以1.13這樣計(jì)算嗎 問
是的,就是那樣計(jì)算的 答
找宋老師,有問題請教 問
你好,您有什么問題呢 答
@董老師,我剛看了一個(gè)6月7月8月差不多都在0.8%左 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
您好~咨詢下:采購業(yè)務(wù),對方?jīng)_紅了20萬發(fā)票,又重開21 問
你好之前做了成本費(fèi)用的嗎 答
請問下老師,如果使用的是轉(zhuǎn)賬支票付款的,那么付款 問
給轉(zhuǎn)賬支票后,就可以蓋了 答

那老師的意思是根據(jù)銷售來認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
答: 如果控制稅負(fù)率,一般是這樣操作的
老師進(jìn)項(xiàng)稅額在銷售稅額中怎么進(jìn)行認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么在銷售稅額中抵扣
答: 外購材料開具增值稅發(fā)票,發(fā)票上有價(jià)款和稅款,發(fā)票經(jīng)驗(yàn)證后,稅款可以抵扣當(dāng)月應(yīng)繳銷項(xiàng)稅額購進(jìn):借;原材料借:應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸:銀行存款或應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月應(yīng)繳增值稅借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅-未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
免抵退銷售額111030.20,免稅銷售額515623.33,該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該是多少
答: 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該是111030.20*(征稅率13%-退稅了),進(jìn)項(xiàng)稅金額大于等于111030.20,沒有征退稅率差,是可以都退的

