老師你好,請問一下哈,我公司2017年有多交的企業(yè)所得稅,就是2018年匯算的時候出來的。當(dāng)年我們沒有在2018所得稅抵,也沒有在2018尿申請退稅。今年9月時候,專管員查到我們有這么一筆,喊我們?nèi)ネ硕?。結(jié)果我們今天去辦理,專管員查了帳,又說我們帳不對,她不愿給我們核退稅?,F(xiàn)在她說讓我們自己改2017年的企業(yè)所得稅匯算報表,把它改成不退稅(也不匯算補稅),然后她也就不差我們的帳了,她說我們的帳如果要查怕是要不僅補所得稅,還要補增值稅哥其他稅?,F(xiàn)在我們就不知道該怎么辦了?是改報表呢還是怎么?如果是改報表,那2018和今年的我還改嗎?

青春俠
于2019-10-10 14:53 發(fā)布 ??1817次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2019-10-10 15:41
你好,修改17年的申報表最好
如果查賬繳納的更多,按照稅務(wù)局的要求去做最好
相關(guān)問題討論
你好,修改17年的申報表最好
如果查賬繳納的更多,按照稅務(wù)局的要求去做最好
2019-10-10 15:41:32
虛開了的進(jìn)項稅額,如果有留抵,可留抵,不足部分再補繳;補繳企業(yè)所得稅以虛開的發(fā)票的金額做收入,如果有虧損先彌補虧損,沒虧損按照使用稅率計算所得說。
2021-09-11 23:04:47
你好,是因為補申報預(yù)收賬款的原因補交增值稅?
2019-07-21 17:45:22
需要交納所得稅,屬于政府補助
2020-04-21 15:21:23
增值稅不用 ?!秶叶悇?wù)總局關(guān)于中央財政補貼增值稅有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第3號):按照現(xiàn)行增值稅政策,納稅人取得的中央財政補貼,不屬于增值稅應(yīng)稅收入,不征收增值稅
滿足條件的就不需要繳納企業(yè)所得稅,沒有滿足的計入營業(yè)外收入,征收企業(yè)所得稅;可以看下此鏈接內(nèi)容
http://jiajuren.cn/news-fagui/detail_51713.html
2020-03-24 18:56:59
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



青春俠 追問
2019-10-10 15:54
暖暖老師 解答
2019-10-10 15:56
青春俠 追問
2019-10-10 16:15
暖暖老師 解答
2019-10-10 16:26
青春俠 追問
2019-10-10 16:52
暖暖老師 解答
2019-10-10 16:54