
- 請問老師,本年年底應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)?進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額銷項 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額然后應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?明年年初又怎么轉(zhuǎn)回? - 答: 期末你的進(jìn)項稅大于銷項稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的 
- 上個月留抵稅額 634.71 這個月留抵稅額 561.46 能不能如下寫 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 5336.76 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 561.46 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 5263.51 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 634.71 - 答: 您好同學(xué),不要這樣寫,咱每個月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項稅額, 借。,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。 
- 一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪? - 答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何 
- 上期留抵進(jìn)項3427.12元,分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3427.12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額 3427.12本月銷項1132.08元,進(jìn)項96.31元 ,有留抵稅額,不用繳交增值稅的話,我分錄應(yīng)該怎么做? - 答: 同學(xué)你好,本期末 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項1132.08 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項96.31 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅1132.08-96.31 
 
  
 









 
 
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小末 追問
2019-10-10 11:45
maize老師 解答
2019-10-10 11:50