
老師,上月原材料暫估入賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了本月發(fā)票來(lái)了紅沖暫估后怎么做呢?
答: 你好,紅沖之后,根據(jù)發(fā)票金額錄入原材料就可以了
上月原材料暫估入賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了本月發(fā)票來(lái)了紅沖暫估后怎么做呢
答: 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨年度的原材料暫估入庫(kù),已結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在怎么做賬啊
答: 如果發(fā)票到了,紅沖,重做


慧慧 追問(wèn)
2019-10-10 09:27
金子老師 解答
2019-10-10 09:28
慧慧 追問(wèn)
2019-10-10 09:28
金子老師 解答
2019-10-10 09:32