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送心意

宸宸老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-10-10 08:17

您好,如果是發(fā)票收不到就先暫時(shí)還是做在預(yù)付賬款里的??梢愿鷮?duì)方溝通,要求對(duì)方開發(fā)票。只有多次催收以后,能得到對(duì)方確實(shí)不能開發(fā)票的情況下,才能將預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 08:18

在年底確定拿不回發(fā)票的,我們放到營業(yè)外支出稅前扣除就可以了對(duì)嗎

宸宸老師 解答

2019-10-10 08:18

您好,這個(gè)我建議財(cái)務(wù)自己不要隨便操作,也要經(jīng)過你們的領(lǐng)導(dǎo)簽字同意才可以做的

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 08:24

這個(gè)要怎么走個(gè)手續(xù)做呢

宸宸老師 解答

2019-10-10 08:25

您好,先跟對(duì)方書面或者電子郵件形式溝通(為了留下證據(jù))。然后你們的領(lǐng)導(dǎo)簽字

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 08:27

是這樣的,這兩筆錢都是老板自己溝通的,現(xiàn)在調(diào)整也聯(lián)系不上了,所以應(yīng)該怎么走一下手續(xù)呢

宸宸老師 解答

2019-10-10 08:28

您好,那您叫領(lǐng)導(dǎo)自己同意。我這邊沒有其他辦法的了。實(shí)在抱歉

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 08:31

哦哦,那我這邊是不是和領(lǐng)導(dǎo)說明一下說這個(gè)要稅前扣除了,不可以做費(fèi)用了就可以了

宸宸老師 解答

2019-10-10 08:31

您好,如果沒有發(fā)票肯定不能稅前扣除了呀

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 08:34

老師,那要是領(lǐng)導(dǎo)同意不在要這個(gè)發(fā)票了我是不是就可以把他放到營業(yè)外支出去了,像一些實(shí)在拿不到發(fā)票的要是有收據(jù)我們應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在我們的電費(fèi)就取不到發(fā)票

宸宸老師 解答

2019-10-10 08:35

您好,您要知道一定拿不到發(fā)票的,就不付款啊。
像電費(fèi)都是可以辦理發(fā)票的

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 08:38

有時(shí)是老板硬要付款的我也沒法,那像拿不到發(fā)票有沒有什么憑證的可以做賬嗎,電費(fèi)是我們租的辦公樓,人家沒辦法給我們

宸宸老師 解答

2019-10-10 08:39

您好,這個(gè)您要跟老板反應(yīng)的呀。

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 08:40

我已經(jīng)反應(yīng)很多次了,沒辦法,那要是什么憑證都沒有,連收據(jù)都沒有的話我還可以做賬嗎,是不是要把之前做的帳紅字沖回啊,這是老板自己墊付的款項(xiàng)

宸宸老師 解答

2019-10-10 08:43

您好,您可以選擇去一家正規(guī)一點(diǎn)的企業(yè),財(cái)務(wù)也要學(xué)會(huì)保護(hù)自己

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 08:45

那您能先幫我解決一下現(xiàn)在的問題嗎,我是沖回還是直接做營業(yè)外收入呢

宸宸老師 解答

2019-10-10 08:45

您好,現(xiàn)在計(jì)入營業(yè)外”支出“

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 08:45

沒有任何憑證也可以做支出嗎

宸宸老師 解答

2019-10-10 08:53

您好,回歸到我上面說的。您至少要讓領(lǐng)導(dǎo)同意吧

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 08:54

老板已經(jīng)同意了,就是連收據(jù)都沒有也可以做支出嗎

宸宸老師 解答

2019-10-10 09:10

您好,那您就先做營業(yè)外支出

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相關(guān)問題討論
你好,是付款了暫時(shí)沒有取得發(fā)票的意思?
2019-10-11 16:00:29
要是實(shí)際費(fèi)用發(fā)生是之前那你這個(gè)需要先做費(fèi)用后續(xù)補(bǔ)發(fā)票,要不你擠不上上年匯算清繳末班車,假設(shè)是12月費(fèi)用你跨年才做費(fèi)用這個(gè)就不能到上年匯算清繳之前稅前扣除了
2019-08-11 20:02:42
當(dāng)月能直接消費(fèi)了的可以。
2020-07-18 12:06:25
您好,如果是發(fā)票收不到就先暫時(shí)還是做在預(yù)付賬款里的。可以跟對(duì)方溝通,要求對(duì)方開發(fā)票。只有多次催收以后,能得到對(duì)方確實(shí)不能開發(fā)票的情況下,才能將預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
2019-10-10 08:17:03
是的 付款 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票借;管理費(fèi)用等科目 貸;預(yù)付賬款
2017-09-08 09:08:44
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