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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-10 07:36

這個(gè)我好像給你回答過!

小敏 追問

2019-10-10 09:19

但是我問的不是怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

小敏 追問

2019-10-10 09:24

我是想知道,跟客戶簽了合同后,合同上有注明價(jià)款,比如價(jià)款39萬。要不要掛賬?我這邊之前的老會(huì)計(jì)會(huì)直接掛應(yīng)收賬款,我覺得不合理,所以想請(qǐng)覺你要怎么處理才得當(dāng)?
    業(yè)務(wù)從收定金――到簽了合同――到轉(zhuǎn)施工――到分批次收到客戶打來的款項(xiàng)   這幾部都該怎么出分錄???因?yàn)橄嘈拍銈兊膶I(yè)

小敏 追問

2019-10-10 09:25

老師請(qǐng)你給我講明白點(diǎn) ,這些我都需要求證一下

馬老師 解答

2019-10-10 09:53

簽訂合同39萬先不掛賬。收到定金你們不是安裝預(yù)收處理了嗎   做借銀行存款 貸預(yù)收賬款   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
開工后  根據(jù)你發(fā)生的人工 材料 設(shè)計(jì)費(fèi) 其他和工程有關(guān)的計(jì)入到 工程施工  借工程施工  進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 
然后月末根據(jù)你工程施工的發(fā)生額和預(yù)算的成本按照完工百分比確認(rèn)你的完工進(jìn)度 確認(rèn)收入    借應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款  貸主營業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅  
 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本  貸工程施工      
后期在收到客戶款 借銀行存款 貸預(yù)收賬款

小敏 追問

2019-10-10 10:56

好的謝謝老師

馬老師 解答

2019-10-10 11:14

不客氣的 麻煩你把這兩個(gè)問題給老師五星好評(píng)  謝謝

小敏 追問

2019-10-10 11:32

老師那工程結(jié)算這個(gè)科目怎么用。
  按我的理解是:月末確認(rèn)完工進(jìn)度的操作應(yīng)該是如下:
    借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款
          貸:工程結(jié)算
               應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,銷項(xiàng)稅
   借:主營業(yè)務(wù)成本
         工程施工~合同毛利
      貸:主營業(yè)務(wù)收入
    

到工程全部完工時(shí)做,工程結(jié)算、施工科目的對(duì)沖,比如
  借:工程結(jié)算
      貸:工程施工~合同成本
             工程施工~合同毛利
     

老師,我搞暈了,到底月末結(jié)轉(zhuǎn)是要怎么操作???

馬老師 解答

2019-10-10 13:37

你們就是裝修,沒有建筑企業(yè)那么復(fù)雜,就不要用這個(gè)科目了

小敏 追問

2019-10-10 14:12

那老師,為了提升公司業(yè)績,公司除了發(fā)工資以外,相應(yīng)的還會(huì)對(duì)
      工程部
      設(shè)計(jì)部
      銷售部
      管理層    做了相應(yīng)的提成方案做激勵(lì)。我不清楚這些提成要分別是放在哪里做核算?請(qǐng)你指教,并出分錄給我理解。

小敏 追問

2019-10-10 14:16

我們的賬務(wù)要分部門合算;且這個(gè)提成要進(jìn)入“工程成本”科目了核算,還是要分進(jìn)部門做當(dāng)期損益結(jié)算?哪種更合理?

馬老師 解答

2019-10-10 14:40

按部分核算只是輔助核算  你工程施工的輔助賬下部門選擇對(duì)應(yīng)的那個(gè)部門就可以    就看你們的做賬軟件這個(gè)科目有沒有按部門核算      假如你的工資管理層的就是管理費(fèi)用科目下的輔助核算里選擇管理層

小敏 追問

2019-10-10 16:02

老師我還想問:供應(yīng)商贊助材料,我們?cè)趺醋鰩?/p>

小敏 追問

2019-10-10 16:03

公司是沒有庫存的

馬老師 解答

2019-10-10 16:10

贊助的就  借原材料  貸營業(yè)外收入

小敏 追問

2019-10-10 16:51

好的,謝謝

馬老師 解答

2019-10-10 17:05

不客氣的麻煩那給老師五星好評(píng)  謝謝

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這個(gè)我好像給你回答過!
2019-10-10 07:36:36
1.借銀行存款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 2.工程未開工不掛賬。 每個(gè)月工程發(fā)生的成本計(jì)入工程施工科目 月底根據(jù)完工進(jìn)度或者百分比確認(rèn)成本,相應(yīng)的按照一定比例確認(rèn)收入。月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 收到客戶分期打擊面的錢沖應(yīng)聘賬款
2019-10-10 06:10:43
你好,如果不符合收入確認(rèn)條件可以計(jì)入預(yù)收賬款的。同時(shí)按照預(yù)收金額預(yù)交增值稅
2020-06-12 10:26:31
你好,根據(jù)你的分錄應(yīng)當(dāng)是支付預(yù)付款,而不是收到的 取得發(fā)票,借;庫存商品,貸;預(yù)付賬款
2020-01-10 16:18:26
將預(yù)收的貨款直接記入“應(yīng)收賬款”科目的貸方
2019-11-21 09:03:58
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