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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-09 19:55

您好
設(shè)備投資額是不含可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的

take thee 追問

2019-10-09 19:57

取得的是普通發(fā)票

take thee 追問

2019-10-09 19:58

bamboo老師 解答

2019-10-09 19:58

普通發(fā)票的話是價(jià)稅合計(jì)金額

take thee 追問

2019-10-09 19:58

這道題算了進(jìn)項(xiàng)稅額,我就奇怪了

bamboo老師 解答

2019-10-09 19:59

普通發(fā)票的話是價(jià)稅合計(jì)金額 沒有進(jìn)項(xiàng) 這么做是正確的

take thee 追問

2019-10-09 22:57

如果是專票的話,就只能抵扣不含增值稅的價(jià)款了嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-09 23:02

是的 專票的話,就只能抵扣不含增值稅的價(jià)款

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上述說法正確,因?yàn)椴少彆r(shí),分錄是: 借:原材料(或庫存商品、管理費(fèi)用等科目)200000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款等科目)226000 你看26000元計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額,抵減了需要交的銷項(xiàng)稅,但不影響企業(yè)所得稅,也不存在企業(yè)所得稅的調(diào)增事項(xiàng)。
2021-04-25 16:20:51
不可以,是負(fù)債,而不是損益 但是對(duì)應(yīng)的附加稅是可以的
2016-03-03 14:25:07
你好,企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)確認(rèn)多繳的稅款,一般是只能抵企業(yè)所得稅
2020-07-14 16:31:01
增值稅是不計(jì)入利潤(rùn)表項(xiàng)目的,可以不會(huì)在所得稅前扣除
2019-04-20 11:02:04
你好,增值稅是價(jià)外稅,計(jì)算收入成本是不涉及。企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算的,屬于計(jì)算企業(yè)所得額以后的費(fèi)用。不允許扣除。
2019-04-03 16:30:52
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