
老師您好! 我公司是微型企業(yè),是季度申報的,現(xiàn)在一季度銷售收入不滿30萬元可以免交增值稅,我想問這樣憑證應該怎么做?
答: 收入每一筆都是正常做 只是在季度最后一個月做減免的分錄 借應交稅費--增值稅 貸 應交稅費-減免稅 借應交稅費 減免稅 貸營業(yè)外入
季度銷售額不超過9萬的小微企業(yè)免征增值稅,增值稅要零申報,還有附加稅要交嗎
答: 你好,增值稅0申報,附加稅也是免征的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅 季度營業(yè)額未滿30萬,填寫在申報表“小微企業(yè)免稅銷售額”嗎?減免的增值稅是在季度末結轉到營業(yè)外收入 還是次月申報時結轉呢?
答: 是的,是填列在那里,一般是季末結轉的

