事業(yè)單位,去年底用自有資金轉(zhuǎn)賬給社保局,記的“預(yù)付賬款”,請問這筆資金該如何處理?今年社保局沖減預(yù)付款,我還要列支事業(yè)支出,那么預(yù)算會計該如何處理?

飽滿的咖啡
于2019-10-09 16:42 發(fā)布 ??1889次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-10-09 18:03
你收到了財政的撥款收入了沒有
相關(guān)問題討論
你收到了財政的撥款收入了沒有
2019-10-09 18:03:11
你好,要填寫稅務(wù)局啊,這個待報解預(yù)算是一個科目的
2021-10-08 13:45:01
恩恩,你先分清楚,分兩種情況.決定采用其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款
一發(fā)放工資在前,銀行代扣社保在后
發(fā)放工資時:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款---社保(養(yǎng)老,醫(yī)療.失業(yè)自負部分)
其他應(yīng)付款---住房公積金(個人自付部分)
應(yīng)交稅金---個人所得稅
銀行存款/現(xiàn)金(實際發(fā)放給員工的)
計提社保費時:
借:管理費用---社保費(養(yǎng)老,失業(yè).工傷生育單位負擔(dān)部分)
管理費用---醫(yī)療保險(單位負擔(dān)部分)
貸:其他應(yīng)付款---社保(養(yǎng)老.醫(yī)療.失業(yè),工傷,生育單位部分)
交納住房公積金時:
借:管理費用---住房公積金(單位負擔(dān)部分)
貸:其他應(yīng)付款---住房公積金(單位部分)
實際支付時:
借:管理費用———社保、公積金(單位部分)
其他應(yīng)付款———社保、公積金(個人部分)
貸:銀行存款/現(xiàn)金
二/銀行扣款在前,發(fā)放工資在后
交納社保費時:
借:管理費用---社保費(養(yǎng)老.失業(yè).工傷生育單位負擔(dān)部分)
應(yīng)付福利費---醫(yī)療保險(單位負擔(dān)部分)
其他應(yīng)收款---社保費(養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)個人負擔(dān)部分)
貸:銀行存款
交納住房公積金時:
借:其他應(yīng)收款---住房公積金(個人自負部分)
管理費用---住房公積金(單位負擔(dān)部分)
貸:銀行存款/現(xiàn)金
支付工資時:
借:應(yīng)付工資
貸:其他應(yīng)收款---社保費(養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)個人負擔(dān)部分)
其他應(yīng)收款---住房公積金(個人自負部分)
應(yīng)交稅金---個人所得稅
銀行存款(實際支付的工資)
2016-08-04 15:18:20
你好,
不是預(yù)算資金可以不做預(yù)算會計的分錄
2019-12-28 10:59:57
您好,每月計提公司社保,借生產(chǎn)制造管理,貸應(yīng)付職工薪酬~社保,交款的銀行回單就借,應(yīng)付職工薪酬~社保等科目,貸,銀行存款,社保局開出發(fā)票粘貼到銀行回單的憑證后就行了,不需要再做分錄了。
2019-01-22 18:37:19
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陳詩晗老師 解答
2019-10-09 18:03