
收到增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月沒有認證進項發(fā)票,稅額1410元,做會計分錄時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—代抵扣增值稅進項 1410,請問老師分錄金額是寫1410還是—1410 ?
答: 借庫存商品,應(yīng)交稅費-待認證1410,貸銀存
購進的原材料入庫后領(lǐng)用用于工程安裝,開的增值稅專用發(fā)票,會計分錄借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額,那領(lǐng)用后增值稅是不是要轉(zhuǎn)出?分錄怎么做?
答: 你好!這個是不用轉(zhuǎn)出的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,月末繳納增值稅分錄怎么寫,我是收到專票用的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,開出發(fā)票:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額月末計提和繳納時怎么做分錄,
答: 你好 如果當(dāng)月進項大于銷項,可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方科目放著 。如果你是銷項大于了進項 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款
想團隊活動而開的增值稅專用發(fā)票,借方團隊活動,增值稅專用發(fā)票進項稅額,貸方其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在要轉(zhuǎn)出這個增值稅,會計分錄怎么做??
老師您好,我想問一下在購買非專利技術(shù)付款后開有增值稅專用發(fā)票,在填寫會計分錄時要寫:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)嗎?
我們是建筑單位,收到的成本票是增值稅專用發(fā)票,會計分錄是不是借:工程施工-xx工程,應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:XX
我們是建筑單位,收到的成本票是增值稅專用發(fā)票,會計分錄是不是借:工程施工-xx工程,應(yīng)交增值稅-進項稅額,那貸方應(yīng)該寫啥
收到出差人員住宿費增值稅專用發(fā)票,如何寫會計分錄啊,借:管理費用——差旅費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款????


劉翎 追問
2019-10-09 16:21
劉翎 追問
2019-10-09 16:21
小洪老師 解答
2019-10-09 16:25