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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-09 15:27

您好
請問收到正數(shù)發(fā)票的時候分錄怎么寫的

曉沐可 追問

2019-10-09 15:50

付款當月
借 其他應付款
貸  銀行存款
收到發(fā)票 攤銷費用
借 長期待攤費用
     應交稅費_進賬
貸  其他應付款

bamboo老師 解答

2019-10-09 15:53

是收到發(fā)票的金額全部都開具了負數(shù)發(fā)票么

曉沐可 追問

2019-10-09 15:54

不是  只有部分  因為拆遷  被迫提前搬走

bamboo老師 解答

2019-10-09 15:55

借:長期待攤費用 借方紅字
貸:其他應付款 貸方紅字
應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

曉沐可 追問

2019-10-09 16:04

這個進項轉(zhuǎn)出后面需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

bamboo老師 解答

2019-10-09 16:06

到年末的時候增值稅下三級科目可以一起結(jié)轉(zhuǎn)

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相關(guān)問題討論
您好 請問收到正數(shù)發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2019-10-09 15:27:31
您好 請問去年的房租費對方已經(jīng)開具了房租費發(fā)票么
2020-01-07 08:56:17
同學你好,能具體說清楚一點嗎?
2017-09-02 16:14:16
你好,負數(shù)發(fā)票要入賬
2019-06-01 09:44:48
你好,發(fā)票收入可以沖紅,但是收入還是要做賬的
2018-12-18 19:04:36
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