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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-09 14:15

你好   你多支付的就掛營業(yè)外支出去做平了  現(xiàn)在申報按你實際報    不然與你賬上不一致了

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你好 你多支付的就掛營業(yè)外支出去做平了 現(xiàn)在申報按你實際報 不然與你賬上不一致了
2019-10-09 14:15:43
你好,這個是不需要申報增值稅,只需要申報企業(yè)所得稅的
2019-05-30 11:14:31
您好,這不會被征收滯納金的,做分錄調(diào)整即可,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,正數(shù)或者負(fù)數(shù)0.01,貸,主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)或者正數(shù)0.01。
2018-12-11 00:15:12
您好!計入營業(yè)外支出就可以了。
2017-04-14 10:49:19
你好,不需要附上抵減申報表。這個申報表看您單位是否有需求,一般我們不附在后面
2021-09-11 23:40:43
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