
老師,這增值稅進(jìn)項稅額明細(xì)這個表中,前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣是什么意思啊?
答: 前期認(rèn)證相符,就是說這張進(jìn)項發(fā)票在本月之前的月份已經(jīng)認(rèn)證過,且以通過認(rèn)證.本期申報抵扣,就是說本月這張發(fā)票的進(jìn)項稅額本月用來抵扣稅額.實務(wù)中適用于先比對,后抵扣的進(jìn)項稅額。 比如輔導(dǎo)期的一般納稅人的進(jìn)項稅,還有外貿(mào)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷進(jìn)項抵扣
老師,增值稅進(jìn)項稅額少申報了,如果不改報表,我該怎么調(diào)賬呢?
答: 你好 你們進(jìn)項稅是少報了多少。 你收入 報錯了沒有
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3月剛開的公司,三月只發(fā)生了增值稅進(jìn)項稅額,怎樣申報增值稅,表格應(yīng)該填啥
答: 填寫附表二認(rèn)證進(jìn)項相符的金額及稅額欄。
生活服務(wù)業(yè)增值稅進(jìn)項稅額加計抵減10%,去年增值稅申報的時候申報表上加計了,但是賬上金額少計了幾百,現(xiàn)在還能調(diào)賬嗎,怎么調(diào)?
請問老師,增值稅進(jìn)項稅額(主表)和買稅控盤進(jìn)項稅額(附表四)留底稅你在一張申報表里體現(xiàn)是吧?如果我需要抵扣時怎么有抵扣先后順序么,分開填還是在各自表格填么?


晴空 追問
2019-10-09 11:19
風(fēng)老師 解答
2019-10-09 11:20
晴空 追問
2019-10-09 11:21
風(fēng)老師 解答
2019-10-09 11:21