老師,您好,咨詢你個問題,就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計入研發(fā)費用 答
老師:合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價26000元,實際開票 問
先按開票金額正常記賬:借:應(yīng)收賬款 26780貸:主營業(yè)務(wù)收入 26000貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅)780 實際收到 26000 元時:借:銀行存款 26000借:營業(yè)外支出 780(公司承擔(dān)的稅費,無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學(xué),你好 需要計提的 答
請問老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學(xué),你好 因為稅比較高,買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報 問
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財稅〔2012〕39號、國家稅務(wù)總局公告2012年第24號),進(jìn)料加工貿(mào)易方式下,企業(yè)進(jìn)口料件實行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅;而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

老師,信息費的發(fā)票怎么開,稅目是什么?稅率多少
答: 你好,30499,其他現(xiàn)代服務(wù),*現(xiàn)代服務(wù)*信息費 ,稅率小規(guī)模3%,一般是6%
供應(yīng)商給安裝機房,開出的發(fā)票是:信息技術(shù)服務(wù)*信息系統(tǒng)服務(wù) 項目實施服務(wù),稅率是5%。這樣的發(fā)票是合格的嗎?稅率是不是應(yīng)該6%?
答: 您好,這樣的發(fā)票是合格的,對方應(yīng)該是一般納稅人,申報了差額征收備案了。按5%的增值稅處理的。您與對方溝通一下,看看是不是這樣的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,開紅字發(fā)票信息單可以開17%與16%的稅率差額嗎
答: 你好,不可以,要么17,要么16

