
我單位現(xiàn)在是在建期間,收到增值稅專票,票面金額大于實(shí)際銀行付款金額,多出的金額應(yīng)怎樣賬務(wù)處理
答: 為什么會(huì)有這種情況?你是做外賬還是內(nèi)帳
老師您好,請(qǐng)問支付預(yù)付款,對(duì)方多開具增值稅專票如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
答: 你好 支付預(yù)付款,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 對(duì)方開具發(fā)票,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;預(yù)付賬款 期末預(yù)付賬款貸方余額,表示應(yīng)付未付的款項(xiàng)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅專用發(fā)票取得的賬務(wù)處理
答: 你是一般納稅人么,這個(gè)專票用于哪里

