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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-08 22:52

您好
實際抵減的時候?qū)懛咒?br/>借:應交稅費-未交增值稅
貸:其他收益
銀行存款

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相關問題討論
您好 實際抵減的時候?qū)懛咒?借:應交稅費-未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-10-08 22:52:39
你好,計入管理費用就可以 借,管理費用 借,應交稅費——應增進 貸,銀行存款等
2020-05-19 21:14:34
您好,贈品的可以正常和銷售的商品一起開發(fā)票,然后同一張發(fā)票上面再用負數(shù)折扣的方式體現(xiàn),把贈品的金額扣除,實際發(fā)票的金額還是原產(chǎn)品的銷售額
2019-09-27 12:01:44
同學您好,如果按出租業(yè)務6%考慮增值稅,每個月收取租金時, 借:銀行存款? ?21.2 ? ?貸:其他業(yè)務收入? ?20 ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? 1.2? ? ?(20*6%) 不考慮增值稅,每個月收取租金的分錄為: 借:銀行存款? ?20 ? ?貸:其他業(yè)務收入? ?20
2021-10-31 19:55:15
同學你好 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:其他應付款-某報關公司,支付稅款時:借:其他應付款-某報關公司,貸:銀行存款 服務費 借管理費用服務費 貸銀行存款
2020-09-08 11:39:03
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