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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-10-08 21:40

你好,同學(xué)。
10萬你在沖紅月,直接作為當(dāng)期銷項的抵減處理

布丁 追問

2019-10-08 21:50

老師,我們都是在項目地預(yù)繳,簡易計稅,現(xiàn)在這10萬在機構(gòu)地交了稅,目前機構(gòu)地沒有項目,所以不知這10萬該如何抵?

陳詩晗老師 解答

2019-10-08 21:52

不管你是如何交納,你這是在沖紅當(dāng)月沖減你當(dāng)期的銷售額,直接就減少了你的銷項。

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。 10萬你在沖紅月,直接作為當(dāng)期銷項的抵減處理
2019-10-08 21:40:55
兩者不符是正常的,因為實際繳納的稅款=應(yīng)該繳納的稅款-預(yù)繳稅款。
2019-04-10 11:07:04
你好,在稅控盤里點擊負數(shù)開具,拿一張空白的發(fā)票進行負數(shù)開具
2018-04-16 11:34:17
你開票系統(tǒng)發(fā)票開具點紅字不能直接開發(fā)票嗎?你直接對著開一張普通發(fā)票紅字就可以。
2018-12-06 11:43:39
你好,你申報主表截圖給我看下,這個對應(yīng)是可以按1%交稅,是開普通發(fā)票吧,比對不通過去大廳申報,別的學(xué)員反饋是可以按1%交稅,不是開專票可以按1%
2021-04-14 09:48:10
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