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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-08 15:22

你好 借其他應(yīng)收款- 某員工貸銀行存款    收回 借銀行存款貸其他應(yīng)收款- 某員工

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-10-08 15:23

在工資里扣,不是直接收現(xiàn)金,給客戶也是沖應(yīng)收賬款,這個(gè)分錄要怎么做

meizi老師 解答

2019-10-08 15:29

你好  借銀行存款-某客戶 其他應(yīng)收款-某員工貸應(yīng)收賬款-某客戶   借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-某員工 銀行存款等

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-10-08 15:31

為什么要借銀行存款呢?

meizi老師 解答

2019-10-08 15:33

你好   我是做的  你收到客戶款的時(shí)候  客戶直接把這個(gè)罰款扣除 匯款給你

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-10-08 15:34

客戶為什么要給我錢?我的問題您沒看懂嗎?

meizi老師 解答

2019-10-08 15:37

因?yàn)槟阏f的客戶 所以我考慮到客戶如果是有之前欠你公司的款項(xiàng)。才做了一筆銀行存款和扣款來體現(xiàn)的。如果你們只是涉及這筆業(yè)務(wù)的話 你們只是先支付給客戶 然后在工資扣除員工的罰款。就直接做  借其他應(yīng)收款- 某員工貸銀行存款 發(fā)放工資的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-某員工 銀行存款等

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-10-08 15:38

計(jì)提工資的分錄怎么做

meizi老師 解答

2019-10-08 15:42

按員工所屬部門 做借管理費(fèi)用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬-工資   我寫的管理費(fèi)用 你到時(shí)根據(jù)你單位實(shí)際員工部門來對(duì)應(yīng)做部門費(fèi)用就行了

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-10-08 15:43

為什么借管理費(fèi)用,實(shí)質(zhì)上公司沒出錢。就是過一下賬

meizi老師 解答

2019-10-08 15:46

你好 是計(jì)提工資的分錄就是上面的  沒出錢是因?yàn)槟氵€沒發(fā)放 你發(fā)放了才做發(fā)放分錄

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相關(guān)問題討論
?你好 ; 你這個(gè)要 補(bǔ)做計(jì)提2000哦 ;? ?按7000來計(jì)提的 ;? ??
2022-06-16 15:21:24
你好 借其他應(yīng)收款- 某員工貸銀行存款 收回 借銀行存款貸其他應(yīng)收款- 某員工
2019-10-08 15:22:03
你好,在今年做 補(bǔ)計(jì)提工資分錄 就是了
2020-03-27 11:50:03
你好,收回多發(fā)工資就做發(fā)放工資相反分錄就是了 借;銀行存款等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬 ——工資
2020-01-05 19:56:38
收到工資確認(rèn)收入,發(fā)放工資作為成本。
2019-11-13 14:10:55
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