
請問老師,年末收到客戶支付的未來一年的軟件運維費,已給對方開具發(fā)票,怎么做會計分錄?是否一次性計入主營業(yè)務(wù)收入?
答: 1、借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2、建議按月確認收入
我們公司是以維修為主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在的情況是,有一些維修的電機已經(jīng)維修好已經(jīng)給客戶送回去,但是還沒回款和開發(fā)票,我做的是內(nèi)賬,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把這樣的業(yè)務(wù)也能體現(xiàn)在報表里,應(yīng)怎樣做會計分錄呢,求解
答: 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,應(yīng)付職工薪酬
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
保溫合同金額為1000萬,本月確認給開發(fā)票70萬,是直接確認為“主營業(yè)務(wù)收入”,工程成本如何確定?之前老師回復(fù)成本先暫估,如何暫估,會計分錄如何寫?
答: 你好!按收入比例結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
咨詢個會計分錄,我們上個月收到客戶賬款23000元,分錄如何做?這個月客戶要求給開發(fā)票,就給對方開了23000元的發(fā)票,這兩個月分錄該怎么做呢,是主營業(yè)務(wù)收入,謝謝
老師請問,我前面暫估了發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入(暫估) 22000 貸:應(yīng)付帳款(暫估) 22000現(xiàn)在收到了發(fā)票那我如何做會計分錄?
老師您好!電我們是電腦銷售公司'開了一張電腦維修收入的發(fā)票做主營業(yè)務(wù)收入嗎?那成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?會計分錄怎么做
單位是銷售方,目前只有發(fā)票,這個會計分錄是借 應(yīng)收帳款 30000貸 主營業(yè)務(wù)收入 30000 嗎

