請問老師: 我公司是一般納稅人,第一次購買稅控盤,取得的是增值稅專用發(fā)票。請教老師分錄如何來做 我做的分錄為: 借:管理費用-辦公費 300 貸:應交稅費-減免稅費 300 借:應交稅費-減免稅費 300 貸:庫存現(xiàn)金 300 我意識到我的這個分錄是錯誤的,我記得應該是沖減管理費用。難道分錄為: 借:管理費用-辦公費 300 貸:庫存現(xiàn)金 300 借:應交稅費-減免稅費 300 貸:管理費用-辦公費 -300
從開始到現(xiàn)在
于2019-10-08 13:02 發(fā)布 ??1370次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-10-08 13:06
金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理:
購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),
借:管理費用820
貸:銀行存款/現(xiàn)金820
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820
貸:管理費用820
若是作為固定資產(chǎn)的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。
服務費280元的賬務處理:
支付技術(shù)維護費時,
借:管理費用 280
貸:銀行存款/現(xiàn)金 280
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280
貸:管理費用 280,只看分錄不要看金額
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金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理:
購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),
借:管理費用820
貸:銀行存款/現(xiàn)金820
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820
貸:管理費用820
若是作為固定資產(chǎn)的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。
服務費280元的賬務處理:
支付技術(shù)維護費時,
借:管理費用 280
貸:銀行存款/現(xiàn)金 280
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280
貸:管理費用 280,只看分錄不要看金額
2019-10-08 13:06:33

學員你好,
這種情況下,你的會計分錄都是錯的。
支出費用計入成本,收到錢其實是銷售收入。
2019-07-24 09:15:58

你好!
開發(fā)票需要確認收入了
2019-07-24 09:14:02

您好!這個是可以抵扣進項的。
2018-06-15 16:14:30

您好!如果是銷售部門的計入銷售費用。否則計入管理費用
2017-05-26 14:34:54
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