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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-08 10:40

您好
請問您前面待認(rèn)證到進(jìn)項稅額的分錄寫了么

愛撒嬌的帥哥 追問

2019-10-08 10:56

沒有
我想問一下完整的分錄應(yīng)該怎么寫?

bamboo老師 解答

2019-10-08 10:58

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
如果進(jìn)項大于銷項
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅

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相關(guān)問題討論
您好 請問您前面待認(rèn)證到進(jìn)項稅額的分錄寫了么
2019-10-08 10:40:10
只填寫發(fā)生額就可以 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除 貸其他收益
2019-09-09 10:08:00
不屬于當(dāng)期是啥意思,你這個是可以抵扣吧?
2019-10-11 16:39:32
1.你可以看未收到的2張發(fā)票是什么類型的發(fā)票,然后在掛賬,收到后再沖賬; 2.報稅時直接抵扣。
2019-10-15 17:19:23
您好,如果選了那就先做入進(jìn)項稅額吧。 放入之后是進(jìn)項大于銷項了嘛
2019-10-11 16:27:19
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