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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-08 10:20

您好
如果現(xiàn)在退回 對應的增值稅也應該調(diào)整

== 追問

2019-10-08 10:23

這個怎么調(diào),

== 追問

2019-10-08 10:25

我怎么填增值稅申報表

bamboo老師 解答

2019-10-08 10:27

做進項稅額轉(zhuǎn)出 填附表二

== 追問

2019-10-08 10:28

我們是小規(guī)模納稅人

bamboo老師 解答

2019-10-08 10:30

那您應納稅額減征額那可以填負數(shù)么?

== 追問

2019-10-08 10:46

那老師這280我也要做營業(yè)我收入上吧

bamboo老師 解答

2019-10-08 10:49

做您抵減時候相同的紅字分錄

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相關(guān)問題討論
您好 如果現(xiàn)在退回 對應的增值稅也應該調(diào)整
2019-10-08 10:20:17
同學您好 1.支付的時候 借:管理費用 貸:現(xiàn)金等 2.抵扣的時候 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 【如果是小規(guī)模納稅人,則用科目“應交稅費——應交增值稅”】 貸:管理費用 祝您工作書辦理
2019-01-11 09:34:33
你好,是的
2017-05-18 15:39:12
您好,貸方科目是營業(yè)外收入,可以借方管理費用負數(shù)。
2018-08-16 09:25:39
你好,可以抵扣的,沖管理費用。
2021-06-17 10:57:04
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