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送心意

佟老師

職稱(chēng)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-07 22:28

你好,你7月份收到支票6000未入賬嗎

人心呀 追問(wèn)

2019-10-07 22:28

入賬了

人心呀 追問(wèn)

2019-10-07 22:31

七月份收到支票,入賬,錢(qián)沒(méi)有到賬,九月份對(duì)方通知錢(qián)數(shù)變了,然后收回七月份開(kāi)的收據(jù),又從新開(kāi)了3000的收據(jù),入賬,發(fā)現(xiàn)七月份的收據(jù)丟失了。

人心呀 追問(wèn)

2019-10-07 22:32

后期主管就,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款了。 借營(yíng)業(yè)外收入 待應(yīng)收賬款。

人心呀 追問(wèn)

2019-10-07 22:32

這樣可以嗎?

佟老師 解答

2019-10-07 22:40

你錢(qián)未到賬是這樣處理的嗎?
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
銷(xiāo)項(xiàng)稅額

人心呀 追問(wèn)

2019-10-07 22:42

借營(yíng)業(yè)外收入,待應(yīng)收賬款, 我們這不涉及銷(xiāo)項(xiàng)稅額。

人心呀 追問(wèn)

2019-10-07 22:43

然后寫(xiě)了一個(gè)丟失內(nèi)部三聯(lián)收據(jù)的說(shuō)明,又寫(xiě)了一個(gè)申請(qǐng),把應(yīng)收賬款調(diào)平。

人心呀 追問(wèn)

2019-10-07 22:44

這樣做對(duì)嗎?

佟老師 解答

2019-10-07 22:48

不對(duì),你丟的是收據(jù),不是錢(qián)為什么走營(yíng)業(yè)外收入

佟老師 解答

2019-10-07 22:49

不對(duì),你丟的是收據(jù),不是錢(qián)為什么走營(yíng)業(yè)外支出

人心呀 追問(wèn)

2019-10-07 22:55

主要是這個(gè)根本就沒(méi)有了,因?yàn)榫旁路菀呀?jīng)改到3000。但是九月底的帳是3000元是作為營(yíng)業(yè)外收入入賬的。這樣會(huì)有什么影響。相當(dāng)于這個(gè)6000作為營(yíng)業(yè)外收入,還是在外面飄著呢是嗎?

人心呀 追問(wèn)

2019-10-07 22:55

我們公司這個(gè)6000還是一直有的,但是沒(méi)收到而已。

佟老師 解答

2019-10-07 23:32

對(duì),你只是確認(rèn)了收入跟你收到?jīng)]收到錢(qián)沒(méi)沒(méi)關(guān)系。如果是這6000沒(méi)收到,是應(yīng)該把之前確認(rèn)收入沖掉
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)收賬款
而不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

人心呀 追問(wèn)

2019-10-07 23:34

是的 是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,待應(yīng)收賬款

人心呀 追問(wèn)

2019-10-07 23:35

主管是這么做的,

人心呀 追問(wèn)

2019-10-07 23:36

這樣就對(duì)了是吧。

佟老師 解答

2019-10-07 23:39

是的,這樣是對(duì)的,沒(méi)有問(wèn)題

人心呀 追問(wèn)

2019-10-07 23:41

還有個(gè)問(wèn)題 是內(nèi)部三聯(lián)收據(jù),記賬聯(lián)丟了,但是沒(méi)做賬呢。 這樣應(yīng)該怎么做

佟老師 解答

2019-10-07 23:43

用其他留存聯(lián)復(fù)印一下做帳

人心呀 追問(wèn)

2019-10-07 23:45

復(fù)印 第一聯(lián)或是第二聯(lián),用寫(xiě)說(shuō)明嗎?

人心呀 追問(wèn)

2019-10-07 23:46

像企業(yè)公司的 報(bào)稅,社保 統(tǒng)計(jì)局的報(bào)表。這些都是主管還是現(xiàn)金的義務(wù)報(bào)送。

佟老師 解答

2019-10-07 23:47

可以標(biāo)注一下,記賬聯(lián)丟失,現(xiàn)用復(fù)印件

人心呀 追問(wèn)

2019-10-07 23:47

好的知道了謝謝

佟老師 解答

2019-10-07 23:47

不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!

人心呀 追問(wèn)

2019-10-07 23:48

對(duì)了有個(gè)重點(diǎn)。就是主管會(huì)計(jì)做賬時(shí),未收到錢(qián),卻入賬,這個(gè)是不是屬于犯法或是過(guò)錯(cuò)。

佟老師 解答

2019-10-07 23:49

不是的,他可以先確認(rèn)收入再收錢(qián)

人心呀 追問(wèn)

2019-10-07 23:50

他本人離職了,如果在審計(jì)查賬時(shí)查出的問(wèn)題。是在主管離職前的錯(cuò)誤。主管用擔(dān)責(zé)任嗎?我是現(xiàn)金,主管總是讓我們現(xiàn)金做賬報(bào)稅,想問(wèn)一下,有什么途徑可以咨詢(xún)嗎?

人心呀 追問(wèn)

2019-10-07 23:51

在我期間有很多次,都是開(kāi)了收據(jù),沒(méi)收到錢(qián)就入賬了,有很多次。我應(yīng)該怎么辦。

佟老師 解答

2019-10-07 23:51

你好,是的,他做帳應(yīng)該是他承擔(dān)責(zé)任的。現(xiàn)金報(bào)稅是什么意思?沒(méi)有收到錢(qián)直接做帳嗎

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你好,能證明具體情況,是可以的。
2019-10-07 22:48:21
你好,你7月份收到支票6000未入賬嗎
2019-10-07 22:28:32
是的 匯算不能稅前扣除 調(diào)整交企業(yè)所得稅 無(wú)法收回的應(yīng)收賬款 你需要提供無(wú)法收回的相關(guān)憑據(jù)去稅局備案 稅局允許的情況下可以稅前扣除
2018-12-26 11:08:54
你好,扣款是需要開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷(xiāo)收入的 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2017-12-22 09:52:35
做為營(yíng)業(yè)外支出處理。 分錄是: 借:營(yíng)業(yè)外支出0.01 貸:應(yīng)收賬款0.01 這樣就可以平賬了。
2017-10-04 09:33:46
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