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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-10-07 18:03

你好,同學(xué)。
年終,這些都不需要明細(xì)科目單獨平賬。你的總賬科目余額和你實際應(yīng)該交納的而未交納的對得上就可以了。

孫娟娟 追問

2019-10-07 18:13

我想把它平了,因為18年之前的有點亂,平了之后,19年的我正好對的上

陳詩晗老師 解答

2019-10-07 18:16

借:應(yīng)交稅費-銷
應(yīng)交稅費-未交
貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)
應(yīng)交稅費-已交

孫娟娟 追問

2019-10-08 07:18

就以上一筆么老師,轉(zhuǎn)出未繳未交增值稅呢

陳詩晗老師 解答

2019-10-08 10:07

你未交增值稅是你把數(shù)據(jù)繳納后就
借,應(yīng)交稅費,轉(zhuǎn)出
貸,銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好!銷項與進(jìn)項的差就是應(yīng)交,實際交上去的應(yīng)交就是已交稅金。
2016-12-08 09:40:59
你好,同學(xué)。 年終,這些都不需要明細(xì)科目單獨平賬。你的總賬科目余額和你實際應(yīng)該交納的而未交納的對得上就可以了。
2019-10-07 18:03:41
你好 就是300 下次你可以抵減300元
2019-08-27 16:41:46
你好,年末需要做轉(zhuǎn)未交增值稅,平時,繳納增值稅可以直接計入已交稅金。
2019-03-12 11:41:31
進(jìn)項稅額是收到的專票可以認(rèn)證抵扣的稅額,確認(rèn)進(jìn)項稅 已交稅金是預(yù)交的增值稅
2019-10-31 16:48:29
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