你好,請問老師,物業(yè)公司買水表,然后在加上10塊錢賣給業(yè)主,會計怎么做賬務處理?
冰????雪℡???????????
于2019-10-06 19:24 發(fā)布 ??1326次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
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你好,做其他業(yè)務收入,計提增值稅
2019-10-06 19:25:00

物業(yè)公司會計分錄匯總問答 1、 我司是一家物業(yè)公司,代收的水電費開取普通增值稅發(fā)票,怎樣做會計分錄,需要轉(zhuǎn)出成本嗎?
答案:借:現(xiàn)金 貸:其他應付款-水電費, 不用轉(zhuǎn)成本,只有收入費用類才轉(zhuǎn)成本 2、 是物業(yè)公司的,這個月開了一張服務業(yè)發(fā)票,會計分錄怎么寫
答案:開發(fā)票時記借:現(xiàn)金/銀行存款/應收款 貸:主營業(yè)務收入 計提稅費時借:營業(yè)稅金及附加
貸:應交稅費-應交營業(yè)稅貸: 應文稅費-教育費附加; 交稅費時借:應交稅費 貸:銀行存款 3、 物業(yè)公司月末計提應交稅金的會計分錄 答案:借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費-營業(yè)稅 -城建稅 -教育費附加
4、關(guān)于物業(yè)公司會計分錄的問題 本公司七月份交電費款13687.57元(銀行代扣) 其中6844.5元可以收回的 ,剩下的向業(yè)主公攤的電費7018.05元 ,公攤部分7018.05+6844.5=13862.55 比應繳電費款172.98元 , 但公司決定七月份電費不向業(yè)主公攤,由本公司作為費用支出,請問怎樣做會計分錄? 答案: 說明:公攤部分7018.05+6844.5=13862.55計算差錯應該為13952.55比應繳電費款264.98元 繳納七
2015-10-10 10:46:34

這個可以做管理費用 辦公費這個下面,這個金額不大話,
2020-06-24 14:10:08

你好!可以不做賬務處理,對外銷售可以做營業(yè)外收入
2018-09-20 11:02:18

注銷,沒花的維修金作沖銷處理。
2018-03-26 20:42:39
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