
老師我們公司上月申請(qǐng)發(fā)票增領(lǐng)預(yù)繳了3500元增值稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅要怎么填申報(bào)表呀
答: 你好,填寫在預(yù)繳那里就可以了
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開票時(shí)無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人申請(qǐng)國稅代開增值稅發(fā)票,按季度申報(bào)增值稅報(bào)表,如何填寫?
答: 你好,根據(jù)季度開具發(fā)票情況填寫申報(bào)表申報(bào)了