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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-10-06 13:16

你好,直接做成收入就可以了,房租沒發(fā)票的話入賬也不能稅前扣除的,先掛往來。
1、取得遞延收益時;

借:銀行存款

貸:遞延收益

2、在收益分攤時:

借:遞延收益

貸:營業(yè)外收入-政府補貼

平常心 追問

2019-10-06 13:33

預(yù)收一年的款(到明年6月),入在這個月收入可以嗎?

平常心 追問

2019-10-06 13:34

房租掛往來賬,后面如何處理呢?

樸老師 解答

2019-10-06 13:37

后期如果收不到發(fā)票就轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出去

平常心 追問

2019-10-06 13:51

?

平常心 追問

2019-10-06 13:52

預(yù)收一年的款(到明年6月),入在這個月收入可以嗎?

樸老師 解答

2019-10-06 13:53

你好,這個可以的哦

平常心 追問

2019-10-06 14:33

所有成本都沒有發(fā)票,咋個處理呢?收入5萬,小規(guī)模,工資以往走的管理費用

樸老師 解答

2019-10-06 14:35

沒有發(fā)票的話不能稅前扣除,要交所得稅

平常心 追問

2019-10-06 14:53

但是以前都是虧損的可以彌補虧損嗎?

樸老師 解答

2019-10-06 14:54

這個的話季度的時候可以彌補

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你好,直接做成收入就可以了,房租沒發(fā)票的話入賬也不能稅前扣除的,先掛往來。 1、取得遞延收益時; 借:銀行存款 貸:遞延收益 2、在收益分攤時: 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入-政府補貼
2019-10-06 13:16:07
你好,你公司是收票方嗎?借:管理費用-服務(wù)費 貸:銀行存款
2019-08-22 11:22:56
:那做成本應(yīng)該怎么做分錄呢
2017-07-07 14:59:28
同學(xué),可以做一起的,也可以分開做。 借一起就是借銀行存款 分開做就是借應(yīng)收賬款 ,收到錢再沖應(yīng)收賬款借銀行存款
2019-09-11 09:26:35
你好,請稍等,稍后給你答案
2021-09-06 16:02:26
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