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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-06 08:39

您好
以公司名義購入 在公司名下車輛計(jì)入固定資產(chǎn) 然后分期計(jì)提折舊計(jì)入應(yīng)付職工薪酬

亞娟- 追問

2019-10-06 10:33

老師你好,為什么他是記入在應(yīng)付職工薪酬,而不是在累計(jì)攤銷了

bamboo老師 解答

2019-10-06 10:34

要一起寫兩筆分錄 
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:累計(jì)折舊

亞娟- 追問

2019-10-06 10:36

是根據(jù)誰收益誰承擔(dān)的原理嗎?老師

bamboo老師 解答

2019-10-06 10:37

根據(jù)誰收益誰承擔(dān)的原理 對的

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這個(gè)工資總額是應(yīng)付職工薪酬-工資,不包括福利費(fèi)的
2018-01-18 09:07:31
按照三個(gè)的總和來計(jì)算職工福利
2019-10-25 10:25:12
你好,前者是包括后者的,后者是福利費(fèi)中一種形式
2019-04-27 18:26:35
應(yīng)當(dāng)是之前的明細(xì)科目錯(cuò)誤了,把福利費(fèi)調(diào)整到工資明細(xì)核算
2018-11-06 16:48:21
你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
2020-01-15 11:59:48
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