老師早上好!現(xiàn)在我有制造業(yè)公司,二十年了,以前從來沒真正核算做帳,只有流水帳,現(xiàn)在重新開帳做到核算準(zhǔn)確,我現(xiàn)在用盤點(diǎn)表填資產(chǎn)類和負(fù)債類的余額,然后根據(jù)資產(chǎn)一負(fù)債=凈資產(chǎn),這樣得出余額來開帳,在做過程中發(fā)現(xiàn),難度大,不準(zhǔn)確,比如原材料,倉庫只有數(shù)量,而財務(wù)收據(jù)都燒毀了,幾百個品種都已經(jīng)是停用,堆在待處理處放著,一直沒處理,這個沒辦法算,固定資產(chǎn)類的也是,單據(jù)都沒有的,沒有準(zhǔn)確數(shù),在這種情況下,我該如何開帳呢?可不可以不管以前的數(shù),只接開賬前一個月,把那個月發(fā)生的數(shù)做個分錄直接做為負(fù)債表的期末余額,當(dāng)新開業(yè)這樣處理?能具體告訴我如何做嗎?謝謝!
學(xué)堂會員
于2019-10-06 07:21 發(fā)布 ??857次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-10-06 08:11
你好同學(xué),因?yàn)槟銈兊呢攧?wù)數(shù)據(jù)都被燒毀了,因此你們的期初數(shù)是只能暫估入賬的。
比如,原材料可能賬面價值100萬,但你只能估計80-120萬,取里面其中一個數(shù)字。
把所有的數(shù)據(jù)都估計出來后,再考慮資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)字
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你好同學(xué),因?yàn)槟銈兊呢攧?wù)數(shù)據(jù)都被燒毀了,因此你們的期初數(shù)是只能暫估入賬的。
比如,原材料可能賬面價值100萬,但你只能估計80-120萬,取里面其中一個數(shù)字。
把所有的數(shù)據(jù)都估計出來后,再考慮資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)字
2019-10-06 08:11:16

你好!
對的,思路很清晰!
2019-05-25 12:26:33

你好,建造非生產(chǎn)經(jīng)營用的固定資產(chǎn),能說明這個具體是什么固定資產(chǎn)嗎?
2021-07-16 09:21:38

你好,自行建造的固定資產(chǎn)領(lǐng)用本公司原材料,原材料進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,賬務(wù)處理是
借:在建工程,貸:原材料?
2021-11-24 21:00:41

借工程物資貸銀行存款。借在建工程貸,工程物資庫存,原材料,應(yīng)付職工薪酬。
借固定資產(chǎn)貸在建工程。
2022-08-05 10:32:25
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2019-10-06 08:15
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2019-10-06 10:31
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