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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-03-12 10:34

這我知道,轉(zhuǎn)分包抵工程款,這時怎樣做會計(jì)分錄

颶風(fēng) 追問

2016-03-12 10:41

我單位修建一幢樓,抵了幾套房子,我們單位有把這幾套房子轉(zhuǎn)抵了下面承包工程的工程款,請說一下 這個會計(jì)分錄

鄒老師 解答

2016-03-12 10:33

借;固定資產(chǎn)等科目    貸;應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2016-03-12 10:36

借;工程施工-合同成本    貸;應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2016-03-12 10:45

借;開發(fā)成本    貸;應(yīng)付賬款 
借;應(yīng)付賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入

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相關(guān)問題討論
借;固定資產(chǎn)等科目 貸;應(yīng)收賬款
2016-03-12 10:33:08
同學(xué),你好,以的,有票就入賬里。
2021-08-30 10:03:16
你好,賬務(wù)處理正確,需要注意,附加稅用的科目現(xiàn)在叫稅金及附加。6月賬務(wù)處理跟5月是一樣的,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000,計(jì)提稅金及附加,同5月,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。6月繳納5月增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2500 貸:銀行存款,繳納稅金及附加也一樣。
2020-07-12 19:02:29
你好,是說申報表留底與賬上進(jìn)項(xiàng)稅額留底金額嗎?
2021-09-01 19:28:14
你好,借 應(yīng)付賬款 貸 預(yù)收賬款
2021-09-03 03:39:08
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