
從稅務(wù)代開的發(fā)票,當(dāng)時(shí)增值稅以交稅務(wù),在報(bào)稅時(shí)代開發(fā)票銷售額還填增值稅申報(bào)表嗎?
答: 你好,需要填到增值稅納稅申報(bào)表里面的哈。
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人(全年銷售額未達(dá)起征點(diǎn),都是免稅銷售額)去年的增值稅申報(bào)表,未開票收入未申報(bào)。但是每個(gè)月的所得稅申報(bào)表申報(bào)了未開票收入。導(dǎo)致全年的所得稅申報(bào)表上營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)表上的小微企業(yè)免稅銷售額累計(jì)數(shù)對(duì)不上。這部分有影響嗎?用不用更正申報(bào)增值稅表?
答: 同學(xué)你好 你在今年申報(bào)未開票收入不可以嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,小規(guī)模企業(yè)有代開發(fā)票申報(bào)增值稅時(shí)的銷售收入總額累計(jì)數(shù)有做賬的收入總額差一分,怎么辦,填所得稅報(bào)表時(shí)收入累計(jì)數(shù)比增值稅收入累計(jì)數(shù)多一分能行嗎?
答: 申報(bào)的時(shí)候,讓所得稅收入填寫的和增值稅收入
銷售使用過的固定資產(chǎn)并開具了增值稅專用發(fā)票,如何申報(bào)企業(yè)所得稅收入呢,怎么交所得稅,和增值稅報(bào)表有收入差異怎么處理
老師,增值稅申報(bào)免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)的免稅收入是一個(gè)意思嗎,也就是填企業(yè)所得稅申報(bào)表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
如果小規(guī)模代開發(fā)票收入1000元,增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表可以直接零申報(bào)么?
免增值稅的,收入均開的收據(jù),未開據(jù)過增值稅發(fā)票,增值稅申報(bào)是該0申報(bào)還是按銷售額申報(bào)?


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2019-10-05 20:17
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