
請問老師,委托研發(fā)的,幫忙看看這個(gè)圖片里做的補(bǔ)發(fā)工資分錄對不對,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)月發(fā)放的
答: n你好,分錄對的,
老師,研發(fā)新產(chǎn)品,開始是不是都記入借研發(fā)支出費(fèi)用化支出,月末借管理費(fèi)用貸研發(fā)支出費(fèi)用化支出
答: 您好,是的,研發(fā)新產(chǎn)品,開始是都記入借研發(fā)支出費(fèi)用化支出,月末借管理費(fèi)用貸研發(fā)支出費(fèi)用化支出。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付研發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi):借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 下月這筆支出退款了 怎么同時(shí)把管理費(fèi)用和研發(fā)支出-費(fèi)用化沖減呢?
答: 1、借:銀行存款 正數(shù) 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù) 2、借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù)


桂寶麻麻 追問
2019-10-05 15:54
郭老師 解答
2019-10-05 15:55