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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-10-05 14:46

你收款按照你的開票金額來收。
在實(shí)現(xiàn)銷售后,做:
借:應(yīng)收賬款(銀行存款)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
暫時不計提附加稅,等繳納增值稅時再計提。增值稅減免,附加稅種就不用計提了

淡然的小熊貓 追問

2019-10-05 14:51

老師,你的意思是票面顯示的稅率為零,但是我按照小規(guī)模3%的應(yīng)交稅金計算,但由于免稅,再把免掉的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?免征增值稅部分的附加稅直接不計提?

樸老師 解答

2019-10-05 14:54

恩,是的,就是這個意思

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你收款按照你的開票金額來收。 在實(shí)現(xiàn)銷售后,做: 借:應(yīng)收賬款(銀行存款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 暫時不計提附加稅,等繳納增值稅時再計提。增值稅減免,附加稅種就不用計提了
2019-10-05 14:46:57
同學(xué)你好 對的 做營業(yè)外收入的
2021-01-19 19:16:16
這個是可以抵扣增值稅的
2020-12-22 10:04:25
含稅價
2016-03-25 09:52:46
你好,免稅農(nóng)產(chǎn)品,收入的分錄不需要體現(xiàn)增值稅。 而不是先做增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?
2023-07-01 09:09:16
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